W dniu dzisiejszym kontakt z Biurem Obsługi Klienta jest możliwy jedynie drogą mailową.
Przepraszamy za niedogodności. więcej

Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR) – wskazówki dla księgowych (e-book)

Arkadiusz Juzwa

Chwilowo niedostępny

Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR) – wskazówki dla księgowych (e-book)

eBook

168,00 zł

Ładowanie...

Szczegóły produktu

Data wydania
30 mar 2018
Format pliku
eBook (pdf)
Autor/Redaktor
Arkadiusz Juzwa

Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR) – wskazówki dla księgowych (e-book)

Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, są zobowiązani do przekazania struktur JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej. W takiej sytuacji podatnik ma nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych struktur JPK. JPK na żądanie obejmują: - księgi rachunkowe – JPK_KR, - wyciąg bankowy – JPK_WB, - magazyn – JPK_MAG, - faktury VAT – JPK_FA, - podatkową księgę przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR, - ewidencję przychodów – JPK_EWP. Sporządzenie JPK wymaga zaangażowania ze strony księgowości i wprowadzenia nowych rozwiązań informatycznych. Podatnik musi posiadać w księgach podatkowych odpowiednio wyselekcjonowane i szczegółowe informacje, aby prawidłowo wygenerować plik kontrolny. W publikacji omówiono zagadnienia związane ze sporządzeniem struktury logicznej JPK_PKPIR, w tym m.in.: 1. informacje dotyczące przepisów prawnych wprowadzających obowiązek stosowania plików JPK, sposobu ich generowania i przesyłania; 2. szczegółowe wskazówki, w jaki sposób obowiązki dotyczące danej księgi przychodów i rozchodów przekładają się na strukturę JPK, w tym m.in.: - wyłączenia z obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów a JPK_PKPIR, - forma prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów a JPK_PKPIR, - pozostałe obowiązkowe ewidencje przewidziane dla podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów – czy mają być również przetwarzane do JPK, - zwolnienie z obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów a JPK_PKPiR, - spis z natury a JPK_PKPIR; 3. charakterystyka poszczególnych pól oraz opis danych, które te pola powinny zawierać – z komentarzem oraz z odesłaniem do poszczególnych pól podatkowej księgi przychodów i rozchodów (wskazanie, z których elementów księgi pochodzą dane do danego pola JPK, a także pól, dla których nie ma wprost takiego przełożenia). Autor udziela wielu wskazówek, kierowanych głównie do księgowych i osób zarządzających, które mogą pomóc w prawidłowym sporządzeniu informacji wymaganych przez służby podatkowe. Publikację uzupełniają również wybrane odpowiedzi Ministerstwa Finansów na wątpliwości zgłoszone przez podatników, a także wyciągi z aktów prawnych – Ordynacji podatkowej oraz rozporządzeń wykonawczych związanych z wprowadzeniem JPK.

 

Recenzje (0)

Zainspiruj się kategoriami tego produktu

Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów: Klucz do zgodności i sprawnej kontroli

W dobie rosnącej digitalizacji i zaostrzonych wymagań organów podatkowych, prawidłowe przygotowanie struktury JPK_PKPIR staje się nieodzowne dla każdego przedsiębiorcy prowadzącego elektroniczną księgowość. Nasza rekomendacja obejmuje kompleksowe wskazówki i rozwiązania, które pozwolą na sprawne i zgodne z przepisami generowanie plików JPK, w tym także JPK_MAG i innych istotnych elementów ewidencji. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi poradami, które pomogą Państwu skutecznie przygotować firmę do nadchodzących kontroli podatkowych.

Po jakie produkty jeszcze warto sięgnąć:

  1. Jednolity plik kontrolny dla ewidencji magazynowej (JPK_MAG) – wskazów: Ta książka to niezbędnik dla każdego przedsiębiorcy i księgowego, który chce zrozumieć zasady tworzenia i przekazywania struktur JPK_MAG. Dowiedz się, jak przygotować się do kontroli skarbowej i skutecznie zarządzać dokumentacją magazynową w formacie elektronicznym.
  2. Należności cywilnoprawne – ustalanie, pobieranie i ewidencja – część I: Poznaj podstawowe zasady i obowiązki związane z ustalaniem oraz pobieraniem należności cywilnoprawnych w sektorze publicznym. Ta publikacja pomoże Ci uniknąć błędów i zapewni zgodność z obowiązującymi przepisami finansów publicznych.
  3. Ceny transferowe. Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej wyd.3: Praktyczny poradnik dla zarządzających i księgowych, którzy chcą skutecznie przygotować swoją firmę do kontroli cen transferowych. Zaktualizowane informacje i przykłady pomogą zminimalizować ryzyko podatkowe w transakcjach z podmiotami powiązanymi.
  4. CIT w firmie – przykłady – komentarze – interpretacje (e-book z suplementem): Kompleksowe kompendium wiedzy o podatku CIT, które wyjaśnia najważniejsze zagadnienia, od rozliczeń po interpretacje. Idealne dla przedsiębiorców i doradców podatkowych, którzy chcą być na bieżąco z obowiązującymi przepisami od 2019 roku.
  5. Compliance w biurze rachunkowym - procedury, instrukcje, formularze: Ta publikacja to praktyczny przewodnik po skutecznym zarządzaniu biurem rachunkowym. Zawiera schematy, wzory dokumentów oraz instrukcje, które usprawnią obieg dokumentów i poprawią komunikację z klientami.
  6. Zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych w jednostkach sektor: Dowiedz się, jak poprawnie sporządzać i weryfikować dokumenty księgowe, aby uniknąć błędów i nieprawidłowości. Praktyczne wskazówki obejmują dowody kasowe, magazynowe, rozliczenia kosztów i inne ważne dokumenty.
  7. Podatek u źródła: Ta książka to niezbędny przewodnik po skomplikowanych przepisach dotyczących podatku u źródła. Poznaj zasady ustalania, rozliczania i dokumentowania WHT, aby prawidłowo wypełniać obowiązki podatkowe i unikać błędów.
  8. Ceny transferowe. Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej: Kolejne wydanie poradnika dla przedsiębiorców, które wyjaśnia, jak sporządzić dokumentację cen transferowych i przygotować się na kontrolę. Zawiera najnowsze wytyczne Ministerstwa Finansów i praktyczne wskazówki.
  9. Jak prawidłowo naliczać, pobierać i odprowadzać wpłaty do PPK: Poznaj zasady funkcjonowania pracowniczych planów kapitałowych, od ustalania podstawy wpłat po terminy i procedury. Ta publikacja ułatwi prawidłowe rozliczanie składek i zapewni zgodność z obowiązującymi przepisami.
Zobacz inne z tej samej serii
Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR) – wskazówki dla księgowych (e-book)

Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR) – wskazówki dla księgowych (e-book)