W dniu dzisiejszym kontakt z Biurem Obsługi Klienta jest możliwy jedynie drogą mailową.
Przepraszamy za niedogodności. więcej

Jak wystawiać faktury ustrukturyzowane i korzystać z KSeF

14,90 zł

Ostatnie sztuki

Szczegóły produktu

Data wydania
23 lis 2023
Format pliku
eBook (pdf)
Autor/Redaktor
Tomasz Krywan
Wydawca
PL Infor

Jak wystawiać faktury ustrukturyzowane i korzystać z KSeF

"Obecnie przepisy VAT przewidują możliwość wystawiania tzw. faktur ustrukturyzowanych. Są to faktury wystawiane przy wykorzystaniu udostępnionego wzoru za pośrednictwem tzw. Krajowego Systemu e-Faktur (dalej KSeF). Wystawianie faktur ustrukturyzowanych jest w 2023 r. nadal dobrowolne. Przepisy określające obowiązek wystawiania takich faktur zostaną wprowadzone dopiero od 1 lipca 2024 r. W publikacji piszemy jak zacząć przygotowywać firmę do tego procesu. Dowiesz się między innymi: • jak działa KSeF • jak uzyskać dostęp do KSeF • jak łączyć się z KSeF • kto może w imieniu twojej firmy wystawiać faktury i jak nadać uprawnienia • jakie zasady obowiązują przy wystawianiu faktur ustrukturyzowanych. "

 

Recenzje (0)

Zainspiruj się kategoriami tego produktu

Książki tego autora

Jak wystawiać faktury ustrukturyzowane i korzystać z KSeF: Kluczowe informacje na nadchodzące zmiany

W dobie dynamicznych zmian w przepisach VAT, umiejętność prawidłowego wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) staje się nieodzowna dla przedsiębiorców. Publikacja przedstawia kompleksowe wyjaśnienia dotyczące funkcjonowania systemu, uzyskania dostępu, nadawania uprawnień oraz obowiązujących zasad, co pozwoli przygotować firmę na nadchodzące obowiązki od 1 lipca 2024 r. Rekomendujemy również analizy dotyczące odliczeń VAT przy inwestycjach w nieruchomości, zmian w opodatkowaniu bonów oraz dostosowania się do nowych regulacji od 2016 i 2019 roku, aby zapewnić pełną zgodność z obowiązującym prawem podatkowym.

Po jakie produkty jeszcze warto sięgnąć:

  1. VAT w przypadku inwestowania w nieruchomości (flipping): Ta publikacja szczegółowo omawia, jak rozliczać VAT przy flipowaniu nieruchomości, wyjaśniając prawa i obowiązki flipperów, w tym zwolnienia i odliczenia VAT. To niezbędny przewodnik dla każdego, kto chce skutecznie poruszać się w złożonych przepisach VAT związanych z inwestycjami w nieruchomości.
  2. Zmiany w odliczaniu VAT od 1 stycznia 2016 r. jak przygotować się do: Książka krok po kroku prowadzi przez proces przygotowania do stosowania preproporcji VAT w 2016 roku, wyjaśniając metody, dane i zasady odliczeń. Idealna lektura dla przedsiębiorców, którzy chcą uniknąć błędów i zoptymalizować rozliczenia VAT.
  3. Nowe zasady opodatkowania bonów po zmianach od 1 stycznia 2019 r.: Publikacja wyjaśnia, jak od 2019 roku opodatkowane są bony towarowe, prezentując szczegółowe przykłady i wytyczne dotyczące rozliczania bonów jednorazowego i różnego przeznaczenia. To niezbędne źródło informacji dla firm emitujących i korzystających z bonów.
  4. Nieopłacone faktury w firmie – skutki w VAT: Dowiedz się, jak nieopłacone faktury wpływają na rozliczenia VAT, zarówno dla wierzycieli, dłużników, jak i firm faktoringowych. Publikacja pomaga zrozumieć konsekwencje różnych działań związanych z wierzytelnościami i ich rozliczaniem.
  5. Zwolnienia podmiotowe z VAT: Ta publikacja wyjaśnia zasady korzystania ze zwolnienia podmiotowego, omawia limity, utratę prawa do zwolnienia i związane z tym problemy. To niezbędny poradnik dla przedsiębiorców, którzy chcą korzystać z tego uproszczenia w rozliczeniach VAT.
  6. Ulga badawczo-rozwojowa – podatkowa zachęta do prowadzenia działalności: Poznaj szczegóły ulgi B+R, dowiedz się, kto może z niej skorzystać i jakie wydatki można kwalifikować jako koszty. Przykłady i wyjaśnienia pomogą w efektywnym rozliczaniu ulg na innowacyjne projekty.
  7. Rozliczanie VAT od usług świadczonych przez Internet: Ta publikacja wyjaśnia, kiedy powstaje obowiązek podatkowy, jak ustalić miejsce świadczenia usług online i jakie zasady obowiązują w tym zakresie. To niezbędne narzędzie dla przedsiębiorców działających w sieci.
  8. Jak korygować błędy na fakturze niewpływające na rozliczenie VAT: Dowiedz się, jak poprawnie korygować błędy na fakturach, które nie mają wpływu na VAT, takie jak dane sprzedawcy czy adres. Publikacja pomoże uniknąć problemów z prawidłowym rozliczeniem i wysłaniem korekt JPK_VAT.
  9. Autorskie koszty uzyskania przychodu – problemy praktyczne: Ta książka omawia, jak stosować autorskie koszty uzyskania przychodu w praktyce, wyjaśniając wątpliwości związane z interpretacją przepisów i zmianami w prawie. To cenne źródło dla twórców i podatników korzystających z ulg.
  10. Zaliczki w VAT – problemy z rozliczeniem po zmianach: Publikacja szczegółowo opisuje zasady rozliczania VAT od zaliczek, w tym stosowanie split payment i białej listy. To niezbędne kompendium wiedzy dla przedsiębiorców, którzy muszą poradzić sobie z nowymi regulacjami dotyczącymi zaliczek.
Zobacz inne z tej samej serii
Jak wystawiać faktury ustrukturyzowane i korzystać z KSeF

Jak wystawiać faktury ustrukturyzowane i korzystać z KSeF

14,90 zł